EMPENHO: 28030001 - DATA: 28/03/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 28030001

Data: 28/03/2023

Valor: R$ 611,41

Fornecedor: SUPERMERCADO PEDRO FILHO LTDA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMA

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Unid. orçamentária: 01.01 - Câmara Municipal de Apuiarés

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARES.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/03/2023 824 2023 611,41

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
31/03/2023 31030002 2023 611,41

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