EMPENHO: 08050001 - DATA: 06/05/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 08050001

Data: 06/05/2025

Valor: R$ 71,42

Fornecedor: SUPERMERCADO PEDRO FILHO LTDA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: GABINETE DO PREFEITO

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Unid. orçamentária: 01.01 - Câmara Municipal de Apuiarés

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARES.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
08/05/2025 2025 71,42

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
16/05/2025 08050001 - 001 - 000 2025 71,42

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