EMPENHO: 08010025 - DATA: 28/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 08010025

Data: 28/01/2025

Valor: R$ 155,67

Fornecedor: SUPERMERCADO PEDRO FILHO LTDA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: GABINETE DO PREFEITO

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Unid. orçamentária: 01.01 - Câmara Municipal de Apuiarés

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARES.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
30/01/2025 2025 155,67

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
03/02/2025 08010025 - 001 - 000 2025 155,67

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